作者: 内审科 来源: 内审科 编辑: 郑帅 发布时间: 2022-07-08 点击数: 1765
一、总体要求
根据医院三甲评审要求、医院内部控制管理要求、内审科年度工作计划等工作实际情况,拟聘请具备资质的第三方机构开展对外委托服务项目专项审计、内部控制评价专项审计、内部控制风险评估专项审计,审计项目和审计内容以我院最终委托为准。要求能针对性地提出审计方案、审计意见和建议,出具审计报告,确保审计工作质量。欢迎符合条件的会计师事务所积极参与报价,有意参与的会计师事务所请递交以下相关资料,并按顺序排列:
(一)营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一证(复印件,加盖公章);
(二)法定代表人授权委托书(附件1/原件,加盖公章);
(三)授权人与被授权人身份证(复印件,加盖公章);
(四)报价表(附件2/原件,加盖公章);
(五)针对我院情况,各专项审计实施计划及方案(原件,加盖公章);
(六)项目人员资质、资历情况(复印件,加盖公章);
(七)近3年同类项目业务证明资料(合同或发票/复印件,加盖公章);
(八)服务承诺(原件,加盖公章)。
二、有关事项
(一)本信息发布挂网期限5个工作日。
(二)从信息发布之日起至挂网期止,有意向的单位均可报名。报名单位请将本信息发布项目所包括的必备资料递交至“湛江中心人民医院内审科”。
地址:广东省湛江市赤坎区源珠路236号。邮编:524000,庞老师 电话:(0759)3157127
(三)挂网期截止后,我院将根据情况通知报名单位前来参加推介会议。
三、郑重提示
现场推介会议并非正式采购行为,各单位推介会上提供的相关信息仅作为采购单位对该项目的认知。正式采购程序将依照《中华人民共和国政府采购法》以及广东省人民政府和湛江市人民政府的相关规定办理。
附件:(点击下载)
2.报价表
湛江中心人民医院
内审科
2022年7月8日